營銷人員出差報告

          時間:2022-11-23 12:39:09 報告 我要投稿

          營銷人員出差報告

            在不斷進步的時代,報告十分的重要,報告具有語言陳述性的特點。那么什么樣的報告才是有效的呢?以下是小編精心整理的營銷人員出差報告,僅供參考,大家一起來看看吧。

          營銷人員出差報告

            一、目的

            為使公司員工出差管理有序,特制定本規(guī)定。

            二、范圍

            各大區(qū)銷售人員及大區(qū)主管

            三、形式

            1、當日出差:出差當日可返回者;

            2、遠途出差:出差必須在外住宿者。

            四、出差申請

            1、銷售人員出差前應(yīng)提報出差申請,申請中須明確出差行程、目的及預(yù)期達到的效果;具

            體內(nèi)容包括:

            1)、出差線路、日程

            2)、所拜訪的客戶及拜訪目的

            3)、所需完成的任務(wù)

            2、原則上本市以外出差人員需預(yù)先提報出差申請,如未按規(guī)定提報者,財務(wù)部除不為其辦理借支事報銷宜外,出差結(jié)束后亦不得為其辦理任何費用報銷;

            3、出差申請的提報:出差人員根據(jù)工作需要,通過郵件提報出差申請(內(nèi)容需寫明出差目的、行程安排、所需完成任務(wù)、費用預(yù)算等內(nèi)容)。參加各類展會也屬出差性質(zhì);

            4、出差申請的審核:出差人員直屬大區(qū)主管對出差申請的審核負主要責任;

            5、費用預(yù)算1000元以下的出差行次,大區(qū)經(jīng)理審批即可;費用預(yù)算超過1000元的出差行次,(銷售副)總經(jīng)理有最終審批權(quán)(核準);

            6、各級主管對出差申請進行審批時,除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外,還應(yīng)對其所提出的出差費用預(yù)算進行合理性測算;

            7、未經(jīng)批準出差的,不予報銷差旅費,同時計曠工;

            8、出差費用的借支:需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請向財務(wù)部門支取出差費用。財務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請時,需再對出差費用預(yù)算進行合理性測算,若認為合理則給以辦理借支,若認為有不合理之處,可與申請人進行溝通,溝通后如未獲共識則交付總(副)經(jīng)理進行裁決。

            9、出差途中因病,或遇意外災(zāi)害,或因工作實際,需要延長時間,必須電話請示,并獲批準。

            五、出差費用的報銷

            1、銷售人員出差期間原則上需及時通過公司“分銷系統(tǒng)”填寫《業(yè)務(wù)工作周報告》,用以記錄、分析、匯報出差期間的工作;出差結(jié)束后,及時對整個出差過程進行總結(jié),以《出差報告》的形式,通過OA進行提報;

            2、銷售人員出差人員返回后均需提報《出差報告》,出差報告中需將本次出差的任務(wù)完成情況,同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一;

            3、出差費用的審核:出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財務(wù)部門提報經(jīng)部門主管(或其指定代理人)簽核的該行次《出差費用報銷單》(包含或另表說明行程安排),財務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)定進行初次審核,同時還需對費用支出的合理性進行審核。如未按規(guī)定期限提報者,財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時扣減該員所預(yù)支之金額,且于日后報銷時,按報銷單所填金額90%予以報銷。

            4、出差報告的提報:出差人員需于出差返回一周內(nèi),提報本行次出差報告(包括出差目的達成情況、費用支出情況說明等內(nèi)容);

            5、出差報告的審核及審批:流程同出差申請;

            6、出差費用的核銷:出差報告獲批后,出差人員需于三日內(nèi)與財務(wù)部門根據(jù)出差報告的批示情況,及公司相關(guān)規(guī)定,辦理相關(guān)出差費用的核銷。

            7、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員,除財務(wù)審核環(huán)節(jié)外,在辦事處內(nèi)部需嚴格按前述內(nèi)容執(zhí)行,但與總部財務(wù)部門核銷時,根據(jù)實際情況或根據(jù)財務(wù)部門的要求進行核銷,并以財務(wù)部門的為準。

            8、為強化出差費用管控及提升遠途出差(本市以外)成本效益,遠途出差人員在填具《出差費用報銷單》,必須與相對應(yīng)的《出差申請》上所載明的預(yù)算金額相接近,如高于預(yù)算金額10%或超過300元者,則必須提出說明并經(jīng)核準(部門領(lǐng)導)后超出部分始得報銷。

            六、出差相關(guān)費用規(guī)定

            1、本市出差:

            1)、原則上要求使用本公司交通工具,不報銷任何費用和補助;

            2)、如因特殊原因未派車的`,出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷,乘坐出租車需取得部門主管同意后方可;

            3)誤餐補助:標準為午餐5-8元,晚餐5-8元,下午一時以后銷差者可報午餐,下午七時以后銷差者可加報晚餐。

            2、省內(nèi)出差:非業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)當天往返,若確需住宿留駐,應(yīng)取得部門主管同意后方可報銷相關(guān)費用,費用標準參照省外出差相關(guān)條文;業(yè)務(wù)人員則根據(jù)其《出差申請》進行相關(guān)時間安排;

            3、省外出差:原則上,出差人員所乘交通工具及食宿標準按附件1的規(guī)定執(zhí)行,特殊情況經(jīng)主管副總以上級主管批準后執(zhí)行。

            1)、住宿費:出差人員憑住宿費憑證予以報銷。自行解決住宿的,按標準的80%計發(fā)給個人;如不足標準住宿的,按節(jié)省額的60%計發(fā)給個人;如超標準住宿,超支部分一律自理;遠途出差如利用夜間車次(午夜12點以后),可享受住宿補貼30元。

            2)、交通費:

            ①、乘坐火車,從晚上8時至次日早上7時之間,在車上過夜6小時以上的,或連續(xù)乘車時間超過12小時的,可購臥鋪票;如果乘坐火車需24小時(不含24小時)以上可申請乘坐飛機,但主管人員須經(jīng)副總批準,其他人員須經(jīng)總經(jīng)理批準;

            ②、乘坐火車符合①中規(guī)定而不買臥鋪票的,節(jié)省下的臥鋪票費,發(fā)給個人,但為了計算方便,規(guī)定按本人實際乘坐的火車硬座票價80%的比例發(fā)給;

            ③、工作人員趁出差或調(diào)動工作之便,事先經(jīng)區(qū)域主管批準就近回家探親,其繞道車船費,扣除出差直線單程車船費(按出差人應(yīng)享受的標準),多開支的部分由個人自理。如少于直線單程車船費時,應(yīng)憑車船票價按實報銷,不發(fā)給繞道及在家期間的出差交通費(及伙食費、住宿費等);

            ④、市內(nèi)交通費原則上實報實銷。區(qū)域主管可搭乘出租車,其他人員在特殊情況下,經(jīng)大區(qū)主管同意方可搭乘出租車。

            3)、伙食費:

            ①、出差人員在出差地因病住院期間,按標準發(fā)給伙食費,住院超過1個月的停發(fā)伙食費;

            ②、業(yè)務(wù)人員參加在外地召開的各類會議,若屬食宿費自理(需有會議主辦單位出具的證明),可回公司按出差標準報銷伙食費(及住宿費等費用),其余情況則不予補助伙食費;

            4)、招待費:

            各部門招待客戶要本著從簡節(jié)約的原則。各大區(qū)招待客戶需經(jīng)大區(qū)責任人批準,未經(jīng)批準不得宴請。

            ①、大區(qū)主管出面宴請,每次可在300元以內(nèi);

            ②、其他人員出面宴請:3至4人:每次可在200元以內(nèi);超過4人以上,50元/人。

            ③、如客戶晚飯后需有消遣活動,必須事前請示。

            ④、特殊情況(出差在外招待客戶)或超出規(guī)定金額需總(副)經(jīng)理批準。

            5)、通訊費:通訊費用補貼,是為補貼因業(yè)務(wù)工作產(chǎn)生的通訊費用所給與的補貼,不是薪資的一部分,因此按個別工作性質(zhì)及內(nèi)容給予不同金額的補貼。銷售人員(含區(qū)域主管)原則上按不同額定標準執(zhí)行(一般地,業(yè)務(wù)人員200元/月起,區(qū)域主管600元/月起,具體業(yè)務(wù)人員標準,由各區(qū)域主管提報,銷售部主管確認,副總核準后執(zhí)行,同時報備財務(wù)部門),每一額定標準為費用報銷的上限,超過上限金額時按額定標準報;不超過上限金額時,可實報實銷。但為了減輕行政審核的工作量,暫定200元/月(及以下,可能的話)標準的通訊補貼,直接按200元/月標準,并根據(jù)實際出差時間,在工資中發(fā)給當事人;

            4、出差期間因公支出的下列費用,準予按實報銷,并依下列規(guī)定辦理:

            1)、交通費應(yīng)以相應(yīng)交通發(fā)票為憑;搭乘公司交通工具者,不得再報銷此項;

            2)、通訊費應(yīng)以通訊或相關(guān)部門(如旅館)的票據(jù)為憑;

            3)、郵費應(yīng)以郵局的票據(jù)為憑;

            4)、招待費應(yīng)以正規(guī)發(fā)票為憑;

            5)、因公攜帶的行李運費,應(yīng)以正式的運輸票據(jù)為憑;

            6)、其它區(qū)域責任人同意報銷的費用。

            7)、經(jīng)區(qū)域責任人同意,低級別職員與高級別職員同行出差時,標準可同高級別職員。

            5、差旅費應(yīng)據(jù)實填報,如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者,除將所領(lǐng)差旅費追回外,并視情節(jié)輕重,予以懲處。

            6、差旅費報銷必須一次一清,上次不清下次不借,不能結(jié)清者,從當月工資起扣回,直至扣清。

            7、出差不得報支加班費或輪休,但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補貼。

            七、出差紀律

            1、遵紀守法;

            2、遵守公司制度;

            3、注意安全,不從事危險活動;

            4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;

            5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;

            6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

            7、未經(jīng)部門主管批準,不得向客戶借款;

            8、不得接受客戶的宴請和招待;

            9、嚴禁挪用公司貨款。

            八、本程序(暫行)經(jīng)總經(jīng)理核準后實施

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