內部審計部門職責

          時間:2023-10-12 07:16:19 部門職責 我要投稿

          內部審計部門職責

          內部審計部門職責1

            1、根據公司整體戰略規劃,擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃;

            2、根據年度審計工作計劃,組織進行公司各項審計;

            3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

            4、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

            5、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

            6、編制審計底稿,出具內部審計報告,將審計結果上報公司領導;

            7、檢查公司財務及相關部門審計意見的執行情況;

            8、配合公司聘請的`外部審計機構,全面負責公司內、外部財務審計工作;

            9、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;

            10、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,對存在的主要問題進行分析并提出處理意見和建議;

            11、跟蹤監控公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷企業運行效率,及時發現風險并提出改進建議;

            12、熟練使用各種財務軟件,各種辦公軟件;

            13、完成上級領導交辦的其他工作。

          內部審計部門職責2

            1、負責整個集團的`經營管理﹑銷售業務﹑工程﹑績效等審計

            2、根據年度審計計劃編制審計實施方案,把控項目進度

            3、獨立完成審計項目的所有業務,包括現場審計﹑溝通協調﹑管理建議﹑審計報告及整改跟蹤(Follow-Up)等

            4、協助完善集團內控體系

            5、公司交辦的其他事項

          內部審計部門職責3

            1、與企業溝通,了解企業基本財務情況;

            2、編制研發費用輔助賬,指導企業會計調賬;

            3、核對審計報告,與會計、審計三方溝通,為企業解決審計方面的問題;

            4、核對所得稅申報表,指導會計更正所得稅申報表

            5、配合技術,及時提供審計報告、所得稅匯算申報表等財務資料;

            6、向企業收集核對科小、雙軟財務數據,聯系審計出具軟企業報告;

            7、為企業解決在培育期間遇到的.財務問題:比如開票類別、研發費用歸集等;

            8、完成領導交代的其他事務。

          內部審計部門職責4

            1.擬定編制審計項目實施方案,實施審計工作;

            2.根據審計方案開展審計調查、原始資料的收集、整理、分析;

            3.通過內部審計(含對子公司的.經營審計),對集團內部控制的潛在問題和風險缺陷,提出優化建議,從而完善內部控制體系;

            4.審計完成后,起草審計報告和管理建議書等審計文書;負責組織整理審計底稿,審核無誤后歸檔;督促審計結論和建議的落實;

            5.統籌集團年度審計工作,對接區審計局、區國資局相關審計工作,高效完成審計的協調溝通,提交資料等。能敏銳地通過資料審查、分析數據及其他審計方法和程序,發現審計問題并提出管理建議。

          內部審計部門職責5

            1、完善、執行財務相關制度。

            2、編制會計總帳、分類帳及相關報表。

            3、銀行票據、現金等財務金融憑證解送和本外幣結算。

            4、負責產品成本核算、納稅申報。

            5、保障運作資金供應和現金流暢順,有效進行結算管理和應收、應付賬款管理。

            6、協調稅務、銀行等相關機構的關系。

            7、配合工商、稅務等部門的年檢及審計工作。

            8、熟悉電子口岸、軟件操作、免抵退稅申報等相關知識。

            9、負責準備退稅單據,進行退稅業務。

          內部審計部門職責6

            1、根據客戶提供做賬的`資料進行初步審核,協助客戶補欠缺資料;

            2、錄入會計憑證,處理報表,對業務數據進行統計分析;

            3、調整公司賬面的毛利率及凈利率,并作出合理的調整建議;

            4、跟進香港公司報稅情況;

            5、按照香港審計經理計劃和工作安排,在規定時間內完成香港公司會計與審計工作,呈遞上級審核,并協助出具審計報告工作;

            6、出具簡單的審計報告;

            7、及時為客戶解答會計和審計方面的疑問;

            7、工作中發現問題及時向上司反饋,按上級指導跟進后續工作。

          內部審計部門職責7

            1、協助建立質量檢查體系,結合各部門工作清單推進SOP及稽核手冊梳理;

            2、按計劃開展質量檢查工作,與部門共同制定問題整改方案及計劃,并跟進解決,促進部門質量管理工作提升;

            3、總結分析部門日常業務開展中出現的各類問題,針對重大問題組織評估,出具案例分析,并組織學習分享;

            4、負責出具考核結果,編寫中心運營分析報告,給部門管理工作提供參考依據。

            5、協助建設共享作業平臺,技術驅動運營管理。

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