公司出納崗位工作職責(zé)工作質(zhì)量要求

          時(shí)間:2025-01-06 09:22:17 崗位職責(zé) 我要投稿

          [薦]公司出納崗位工作職責(zé)工作質(zhì)量要求3篇

            隨著社會一步步向前發(fā)展,崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多,崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢?下面是小編整理的公司出納崗位工作職責(zé)工作質(zhì)量要求,希望能夠幫助到大家。

          [薦]公司出納崗位工作職責(zé)工作質(zhì)量要求3篇

          公司出納崗位工作職責(zé)工作質(zhì)量要求1

            1、嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理制度》、《銀行結(jié)算制度》以及本公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度;

            2、加強(qiáng)現(xiàn)金支票、銀行支票、發(fā)票等有價(jià)證券的管理,不得簽發(fā)遠(yuǎn)期、空頭支票,不得租借銀行賬戶,對所簽發(fā)的支票要進(jìn)行登記,并及時(shí)清理手續(xù);

            3、認(rèn)真審核現(xiàn)金、銀行收付原始憑證和其他憑證,并由經(jīng)辦人簽字,復(fù)核人員蓋章,方可辦理手續(xù),對不符合財(cái)務(wù)制度的`開支,有權(quán)拒絕支付款項(xiàng);

            4、對每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),要及時(shí)地按順序逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬,做到賬實(shí)、賬賬相符;

            5、加強(qiáng)現(xiàn)金管理,不得以白條抵充庫存現(xiàn)金,不得挪用現(xiàn)金,及時(shí)將現(xiàn)金送存銀行,做到日清月結(jié);

            6、保管有關(guān)印章、空白現(xiàn)金支票、銀行支票;

            7、保管、登記空白發(fā)票和已使用發(fā)票,檢查發(fā)票順序號;

            8、防火防盜,保證資金的安全,如發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)及時(shí)查清原因,并向會計(jì)主管人員匯報(bào),如有差錯,造成的損失由本人負(fù)責(zé)賠償;

            9、其他由領(lǐng)導(dǎo)指定及自行發(fā)展的工作。

          公司出納崗位工作職責(zé)工作質(zhì)量要求2

            一、辦理銀行存款、匯票事務(wù)和現(xiàn)金收、領(lǐng)取及支付工作。同時(shí),保管好銀行賬戶網(wǎng)銀的加密狗和密碼。保險(xiǎn)柜密碼或網(wǎng)上銀行密碼更換時(shí),應(yīng)直接上報(bào)總經(jīng)理備案。

            二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理工作。

            三、做好財(cái)務(wù)軟件上銀行賬日記賬和現(xiàn)金賬日記賬(以下簡稱賬薄)登記工作及手工賬薄登記工作。做到日清月結(jié),每月最后一天下午下班前,出納的現(xiàn)金(包括現(xiàn)鈔、匯票等)必須在財(cái)務(wù)主管監(jiān)督下進(jìn)行月終盤點(diǎn)。財(cái)務(wù)主管必須在現(xiàn)金盤點(diǎn)上簽名確認(rèn)。

            四、每x月x日發(fā)放員工工資。

            五、做好貨幣資金的出納工作:

            1、現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點(diǎn)清金額,并注意票面的真?zhèn)巍H羰盏郊賻庞枰詻]收,由出納自行負(fù)責(zé)。

            2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章",如出納人員多付或少付金額,由出納人員自行負(fù)責(zé)。

            3、把每日收到的現(xiàn)金每日結(jié)賬前必須繳入公司銀行賬戶,不得"坐支",只保留xxxx元報(bào)銷費(fèi)用備用金。

            4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實(shí)相符并將每日現(xiàn)金結(jié)存情況在第二天上班前與會計(jì)核對完畢,如有賬目的差錯應(yīng)及時(shí)相互查找。

            5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù),特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理直接審批。

            6、員工借款應(yīng)根據(jù)公司《借款及費(fèi)用報(bào)銷制度執(zhí)行》,否則引起差錯或人員經(jīng)濟(jì)糾紛,由出納人員自負(fù)。

            六、銀行賬務(wù)處理:

            1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶,避免張冠李戴。月初的三天內(nèi)必須到各銀行(無論是公司的`公戶還是私戶)打印對賬單并復(fù)印一份給財(cái)務(wù)會計(jì)人員,同時(shí)做好銀行余額調(diào)節(jié)表。把銀行對賬單原件保存好,并于每年度終了時(shí),裝訂成冊,以備查賬和審計(jì)。

            2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單,并每日下午16點(diǎn)左右將整日發(fā)生的原始憑證交至財(cái)務(wù)會計(jì)人員以便做賬、核對。

            3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放、遺棄。作廢的各種支票應(yīng)隨后份的支票號碼一起附在憑證后面,由會計(jì)人員在裝訂記賬憑證時(shí)作為原始憑證裝訂。

            七、報(bào)銷單據(jù)最終審核:

            1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無,應(yīng)補(bǔ)。

            2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有,問明原因或不予報(bào)銷。

            3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,若有,應(yīng)分開貼。

            4、支付單據(jù)上是否有總經(jīng)理(或董事長)簽字。若無,決不予報(bào)銷

            八、本制度由總經(jīng)理簽字后即日生效并執(zhí)行。

          公司出納崗位工作職責(zé)工作質(zhì)量要求3

            1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管。

            2、負(fù)責(zé)在銀行開戶和銷戶。

            3、負(fù)責(zé)銀行支票進(jìn)賬與付賬。

            4、負(fù)責(zé)登記銀行存款日記款,并定期與會計(jì)帳核對,每月核對銀行對帳單。

            5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出余額,登記銀行存款日記賬,每月根據(jù)銀行存款對賬單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

            6、負(fù)責(zé)收款收據(jù)和各類發(fā)票的保管和開具。

            7、負(fù)責(zé)銀行空白憑證的保管,定期整理裝訂銀行對帳單。

            8、負(fù)責(zé)工資發(fā)放。

            9、負(fù)責(zé)專家評審費(fèi)、公司食堂生活費(fèi)核查與發(fā)放。

            10、負(fù)責(zé)投標(biāo)保證金管理及核對保證金的到帳情況。

            11、負(fù)責(zé)每月整理、并與會計(jì)明細(xì)帳和總帳核對。

            12、負(fù)責(zé)查實(shí)、匯報(bào)各銀行帳戶余額。

            13、負(fù)責(zé)對主要銀行的.轉(zhuǎn)帳和管理工作,協(xié)調(diào)與開戶銀行的關(guān)系。

            14、負(fù)責(zé)印章管理。

            15、督促應(yīng)收款的催收工作,督促業(yè)務(wù)部門資金回收,加快資金回籠。

            16、協(xié)助每月編制收入報(bào)表、重點(diǎn)費(fèi)用報(bào)表、管理費(fèi)用扣繳報(bào)表、應(yīng)收款報(bào)表、應(yīng)付款報(bào)表、項(xiàng)目處和分公司資金使用報(bào)表、項(xiàng)目收款情況報(bào)表等。

            17、完成上級交辦的其它工作。

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