村財務自查報告

          時間:2024-06-08 13:18:40 報告 我要投稿

          村財務自查報告

            在現實生活中,越來越多人會去使用報告,多數報告都是在事情做完或發生后撰寫的。你知道怎樣寫報告才能寫的好嗎?以下是小編整理的村財務自查報告,歡迎閱讀與收藏。

          村財務自查報告

          村財務自查報告1

            根據鎮政府的安排,XX村財務經村兩委自查,現將自查結果報告如下:

            一、基本情況:

            XX村共8個生產小組,510戶,共2100人左右,兩委班子成員共8名。村里無村辦集體企業。

            二、財務狀況:

            根據鎮政府具體安排,結合我村實際情況,村兩委主要從以下幾個方面著手進行了財務檢查:

            1、在財務審批程序方面,

            村委員會都能嚴格執行財務審批制度,對于農民關心的土地補償費的發放,工程項目的開支等根據規定都召開了相關的會議,按照“4+2+1”工作法進行決策。在清查過程中未發現除會計外的其他人代收款現象,集體資金管理趨于規范化、制度化。

            2、民主理財監督管理情況:

            以“民主日”活動為載體,切實加強村務、政務公開工作,民主理財小組發揮了監督作用。村理財小組成員由3人組成,不定期召開民主理財會,對財務收支進行監督,由財務人員對發生的收支情況進行通報,解答群眾提出的疑問,并將結果按時上墻公布,切實加強了村務、財務公開工作,做到了政務公開“一事一公開”,財務公開“一票一公開”。使“兩公開”的.內容完整,程序規范,格式明了清晰。

            3、各項收入、支出清查結果:

            就村委員會20xx年的收入、支出進行統計清查。集體的主要資金來源財是鎮政府補貼村級轉移支付資金。我村支出大于收入,主要的支出項目是生產性開支和非生產性開支。

            三、存在的問題:

            近年來,鎮政府推出了村級會計委托代理制、民主理財制、村級兩委交叉任職等措施,取得了明顯的成效。但是,我村財務管理還存在一定的問題和不足,主要表現在: 報賬不及時。由于各方面原因,我村財務支出項目、款額,與鎮政府對接不夠及時。

            四、對策:

            通過這次清理工作,村兩委對財務管理都很重視,在審批權限、審批程序上都能堅持執行財務審批制度,在財務決策上發揮了民主監督作用,但是我們所做的與鎮黨委政府要求的還很遠,經此次自查我村兩委會還應在以下幾個方面多下功夫:

            1、加強村級資產管理,努力控制非生產性支出。

            2、及時報賬,做到與鎮政所及時、有效對接。

            3、建立征用地臺帳,及時登記耕地變動情況,理順往來關系。

            4、積極做好富余勞動力轉移工作,為農民增加收入,維護我村穩定。

          村財務自查報告2

            根據《關于做好審計中整改工作的通知》XX公司文件精神,結合我部審計檢查實際情況,對本單位的財政財務情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

            一、健全組織,強化領導

            為確保此次自查工作順利進行,我部成立了以副經理為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

            二、嚴格清查,不走過場

            關于XX部審計財務自查自糾的報告

            三、認真自查,及時自糾

            按照《關于做好審計中整改工作的通知》的要求,我部對本單位執行財經紀律及有關政策的情況以及內部財務管理制度的`建立健全和執行情況進行了自查。

            1、我部所有財政資金均按預算用途使用,支出真實合規。無違規以虛報銷獲取費用。

            2、嚴格專項資金管理,做到專款專用,無截留、擠占和挪用的行為。無以虛假理賠或夸大損失擴大賠付、虛假擴大公估費用、開具陰陽支票等多種違規形式獲取理賠資金。無以虛開中介發票形式獲取手續費資金等。

            3、非稅收入征收合法合規,無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

            4、認真執行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐支的現象。

            5認真執行規范津補貼政策,無在政策規定之外發放獎金、補貼的行為。

            6、國有資產帳實相符,核算規范,無違規處置國有資產、截留處置收入的行為。

            7、我部資金全部集中統一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。

            8、我部根據本單位實際,建立并實施內部監督和控制制度,相關人員在工作過程中嚴格遵守規章制度,有效地實施了內部監督和控制。

          村財務自查報告3

            我校根據《關于印發的通知》[20xx])10號和廣西壯族自治區教育廳《關于開展“審計整改”活動階段性檢查驗收工作的通知》[20xx])33號文件精神,對我校財務工作認真進行認真自查自評及檢查整改,現將整改情況匯報如下:

            一、成立領導小組工作我校結合實際,成立了xx中學財務整改領導小組。

            組長:黃x副組長:李x組員:廖x、張x、楊x、岑x、王x、朱x、李x、黃x領導小組下設辦公室,辦公主任由李連聲副校長兼任,統一協調和指導財務審計整改的.各項工作。

            二、整改措施依據制度要求認真進行審計整改,自查自糾存在的問題,認真反思,找差距,尋原因。

            通過認真組織小組成員查看20xx年至20xx年會計憑證、會計報表、會計賬簿。

            在會計報表、會計賬簿中銀行日記帳、出納的現金日記賬不存在任何問題,無需整改。

            存在的一些問題是:

            1、會計、出納還沒有取得從業資格證,正在學習爭取;

            2、在會計憑證中出現沒有蓋財務公章、財務主管章、報賬員章、出納章現象及附件不完善現象;

            3、固定資產登記和報廢登記不完善現象。

            整改領導組針對以上存在的問題進行分工協作,分塊整改,現已全部整改完善。

            總之,財務工作是學校工作的基礎,財務工作直接影響著學校的發展,要辦好學校,首先要管理好財務,把有限的資金用在刀刃上。

            為此,在今后的工作中,我校將按上級主管部門的要求,嚴格執行各項財務管理制度,管理好學校財務。

            堅持每月對經費的收支由財務審核小組審核后,再進行報賬、公示,將財務開支情況在公示欄公布,自覺接受上級領導、全校教職工的監督。

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